3月27日,國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于做好2024年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項的通知》,要求中央企業(yè)持續(xù)加強內(nèi)控制度體系建設(shè),特別是不斷完善重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)控制度。城投公司審計部認(rèn)真領(lǐng)會文件精神,聚焦創(chuàng)新業(yè)務(wù)、新辦企業(yè),將下屬新設(shè)企業(yè)常熟市恒嘉置業(yè)有限公司(以下簡稱“恒嘉置業(yè)公司”)及其子公司作為年度內(nèi)部控制審計重點對象,并于2024年4月派出審計組對其開展內(nèi)控檢查。
審計組綜合運用調(diào)查訪談、查閱分析以及重點核查等方式,從制度設(shè)計與執(zhí)行兩個維度,進一步優(yōu)化完善了恒嘉置業(yè)公司內(nèi)控機制體制,確保企業(yè)內(nèi)部管控有章可循、有據(jù)可依和有效執(zhí)行。恒嘉置業(yè)公司高度重視本次內(nèi)控審計項目,對審計組提出的風(fēng)控漏洞問題給予積極回應(yīng)。
本次對新公司的內(nèi)控審計項目是城投公司審計部充分履行審計監(jiān)督與服務(wù)職能的生動實踐,也為助力公司打造全覆蓋、強約束、嚴(yán)監(jiān)管的內(nèi)部控制體系,進一步夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)提供決策支持。